本部门及下属单位公开内容真实、准确、完整,不存在意识形态问题。
经办人:李婧???????????? 单位负责人:袁海峰
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重庆市忠县人民政府乌杨街道办事处
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
(1)负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章,执行上级的决定、决议、命令、指示等各项要求任务。
(2)负责加强党组织的自身建设,按照干部管理权限负责本街道干部的教育、培训、任免、考核、监督工作;负责本街道的党风廉政建设工作;负责村(社区)及所属党组织的党建工作。
(3)负责街道财政预决算和收支管理,配合税务部门组织完成各项税收,促进区域经济的发展。
(4)负责社会主义精神文明建设,组织开展创建活动。
(5)负责人武部、共青团、工会、妇联、残联等方面的领导和工作指导。
(6)负责全街道的财政、民政、社会保障、经济发展、环境保护、文化事业发展、农林水利发展、规划建设管理等各项社会事务。
(7)向县人民政府反映群众的意见和要求,办理人民群众的来信来访事项。
(8)负责完成县委、县政府交办的其他工作。
(二)机构设置
一、基层治理指挥中心主要负责宣传、统战以及综合协调、文秘等职责;完成街道党工委、办事处交办的其他工作。
二、党的建设板块主要负责编制、人事、党的建设、群团等职责;完成街道党工委、办事处交办的其他工作。
三、纪工委办公室主要负责纪检等职责;完成街道党工委、办事处交办的其他工作。
四、经济发展板块一是负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、乡村振兴(配备专兼职工作人员2-3名)、内部审计等职责;二是负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责;三是负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责;四是负责新区拆迁、安置、水利、三峡移民等相关工作;五是完成街道党工委、办事处交办的其他工作。
五、民生服务板块主要负责民政、退役军人事务、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等职责;完成街道党工委、办事处交办的其他工作。
六、平安法治板块一是负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教、民宗侨台、法制、武装等职责;完成街道党工委、办事处交办的其他工作;二是负责安全生产综合监管、应急管理及协助开展非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作;完成街道党工委、办事处交办的其他工作。
七、综合行政执法大队办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。完成街道党工委、办事处交办的其他工作。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为5176.79万元。收、支与2023年度相比,增加650.55万元,增长14.4%,主要原因是财政拨款增长,民生、基建等重点领域投入加大;财政补助标准提高,如人员经费、项目补贴标准上调。
1.收入情况。2024年度收入合计5176.79万元,与2023年度相比,增加650.55万元,增长14.4%,主要原因是财政拨款增长,民生、基建等重点领域投入加大;财政补助标准提高,如人员经费、项目补贴标准上调。其中:财政拨款收入5176.79万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计5176.79万元,与2023年度相比,增加650.55万元,增长14.4%,主要原因是人员经费增长,新增编制人员入职;工资福利标准上调,如绩效工资、津贴补贴增加。公用经费增长,业务规模扩大导致办公、差旅、水电等日常开支增加。项目支出增长,项目执行进度加快,当年列支金额上升。民生及公益支出增长,落实惠民政策,提高补贴标准、扩大保障范围。其中:基本支出2102.03万元,占40.6%;项目支出3074.76万元,占59.4%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为5176.79万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加650.55万元,增长14.4%。主要原因是财政拨款增长,民生、基建等重点领域投入加大;财政补助标准提高,如人员经费、项目补贴标准上调。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入5120.29万元,与2023年度相比,增加952.41万元,增长22.9%。主要原因是财政拨款增长,民生、基建等重点领域投入加大;财政补助标准提高,如人员经费、项目补贴标准上调。较年初预算数减少323.05万元,下降5.9%。主要原因是本单位2024年在建项目未完工,导致经费支出减少。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出5120.29万元,与2023年度相比,增加952.41万元,增长22.9%。主要原因是人员经费增长,新增编制人员入职;工资福利标准上调,如绩效工资、津贴补贴增加。公用经费增长,业务规模扩大导致办公、差旅、水电等日常开支增加。项目支出增长,项目执行进度加快,当年列支金额上升。民生及公益支出增长,落实惠民政策,提高补贴标准、扩大保障范围。较年初预算数减少323.05万元,下降5.9%。主要原因是本单位2024年在建项目未完工,导致经费支出减少。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出989.83万元,占19.3%,较年初预算数增加155.74万元,增长18.7%,主要原因是本单位2024年人员增加、人员经费支出调标、日常经费支出增加等。
(2)公共安全支出100.00万元,占2.0%,较年初预算数减少100.00万元,下降50.0%,主要原因是本单位公共安全项目暂未完工,导致支出减少。
(3)教育支出5.47万元,占0.1%,较年初预算数增加0.05万元,增长0.9%,主要原因是本单位业务培训次数增加。
(4)文化旅游体育与传媒支出65.80万元,占1.3%,较年初预算数减少10.23万元,下降13.5%,主要原因是本单位2024年相关经费支出业务活动减少。
(5)社会保障和就业支出1488.81万元,占29.1%,较年初预算数增加73.99万元,增长5.2%,主要原因是本单位2024年人员调资、新调入人员以及保险费率提高导致社会保障与就业支出增加。
(6)卫生健康支出116.63万元,占2.3%,较年初预算数增加4.37万元,增长3.9%,主要原因是新增编制人员入职,导致经费增加。
(7)节能环保支出5.00万元,占0.1%,较年初预算数增加5.00万元,增长100.0%,主要原因是本单位新增节能环保相关项目支出。
(8)城乡社区支出104.12万元,占2.0%,较年初预算数减少18.49万元,下降15.1%,主要原因是本单位2024年相关经费支出业务活动减少。
(9)农林水支出1378.61万元,占26.9%,较年初预算数减少1022.03万元,下降42.6%,主要原因是本单位农村社会事业相关项目支出业务活动减少。
(10)交通运输支出45.00万元,占0.9%,较年初预算数无增减。
(11)自然资源海洋气象等支出55.00万元,占1.1%,较年初预算数无增减。
(12)住房保障支出115.16万元,占2.3%,较年初预算数增加4.63万元,增长4.2%,主要原因是新增编制人员入职,导致经费增加。
(13)灾害防治及应急管理支出650.87万元,占12.7%,较年初预算数增加583.93万元,增长872.3%,主要原因是本单位灾害防治及应急管理相关项目支出业务活动增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出2102.03万元。
其中:
人员经费1843.28万元,与2023年度相比,减少231.55万元,下降11.2%,主要原因是2024年机构改革,人员编制增加,导致人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、社会保障支出、住房保障支出等。
公用经费258.76万元,与2023年度相比,增加2.42万元,增长0.9%,主要原因是2024年机构改革,人员编制增加,导致公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入56.50万元,与2023年度相比,减少301.86万元,下降84.2%,主要原因是2024年上级财政减少政府性基金项目资金支出。本年支出56.50万元,与2023年度相比,减少301.86万元,下降84.2%,主要原因是2024年上级财政减少政府性基金项目资金支出。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计23.93万元,较年初预算数增加16.24万元,增长211.2%,主要原因是本年度采购公务车一辆。较上年支出数增加16.20万元,增长209.6%,主要原因是2024年采购公务车一辆。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务用车购置费16.24万元,主要用于购买公务车。费用支出较年初预算数增加16.24万元,增长100.0%,主要原因是本年度采购公务车一辆。较上年支出数增加16.24万元,增长100.0%,主要原因是2024年采购公务车一辆。
公务用车运行维护费6.00万元,主要用于因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2024年按照预算数控制支出。较上年支出数无增减,主要原因是本单位2024年按照预算数控制支出。
公务接待费1.69万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2024年按照预算数控制支出。较上年支出数减少0.04万元,下降2.3%,主要原因是本单位2024年按照预算数控制支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为7辆;国内公务接待47批次376人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费45.00元,车均购置费16.24万元,车均维护费0.86万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.98万元,与2023年度相比,增加0.98万元,增长100.0%,主要原因是本单位2024年会议培训次数增加。本年度培训费支出8.97万元,与2023年度相比,增加3.82万元,增长74.2%,主要原因是本年度上级部门加大了对基层干部的培训力度。本年度差旅费支出54.45万元,与2023年度相比,增加34.45万元,增长172.3%,主要原因是本单位2024年出差次数增加。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出168.11万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、信息网络购置维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少1.60万元,下降0.9%,主要原因是本单位2024年严格压缩机关各项日常经费支出。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额1762.43万元,其中:政府采购货物支出16.24万元、政府采购工程支出1746.19万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1746.19万元,占政府采购支出总额的99.1%,其中:授予小微企业合同金额1144.49万元,占政府采购支出总额的64.9 %。主要用于采购采购本单位各类工程项目。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和0个一级项目、42个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金3074.7566万元。
部门整体绩效自评表
详见附件:2024年度部门整体绩效自评表
(二)部门绩效评价情况
我部门对忠县乌杨街道自然灾害恢复重建项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金560万元,评价得分100分,评价等次为优,绩效评价未发现问题;对基层平安能力提升及法制建设项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金100万元,评价得分100分,评价等次为优,绩效评价未发现问题;对对村民委员会和村党支部的补助(人员补助)项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金576.7883万元,评价得分100分,评价等次为优,绩效评价未发现问题;对死亡抚恤项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金26.938325万元,评价得分100分,评价等次为优,绩效评价未发现问题;对农村特困人员救助供养支出项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金190.2925万元,评价得分100分,评价等次为优,绩效评价未发现问题。
(三)财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
?? ?六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
李婧?? 023-54810102
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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部门:忠县乌杨街道办事处 |
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单位:万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
5,120.29 |
一、一般公共服务支出 |
989.83 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
56.50 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
100.00 |
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五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
5.47 |
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六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
65.80 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
1,488.81 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
116.63 |
|
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|
十、节能环保支出 |
5.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
159.62 |
|
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十二、农林水支出 |
1,378.61 |
|
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|
十三、交通运输支出 |
45.00 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
|
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
55.00 |
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十九、住房保障支出 |
115.16 |
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二十、粮油物资储备支出 |
|
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二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
650.87 |
|
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二十三、其他支出 |
1.00 |
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二十四、债务还本支出 |
|
|
|
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
5,176.79 |
本年支出合计 |
5,176.79 |
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使用非财政拨款结余(含专用结余) |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
5,176.79 |
总计 |
5,176.79 |
?
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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部门:忠县乌杨街道办事处 |
|
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公开02表 | ||
|
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单位:万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
5,176.79 |
5,176.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
989.83 |
989.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
989.83 |
989.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
859.81 |
859.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
31.70 |
31.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
98.31 |
98.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
5.47 |
5.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
5.47 |
5.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
5.47 |
5.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
65.80 |
65.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
65.80 |
65.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
63.80 |
63.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,488.81 |
1,488.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
178.06 |
178.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
178.06 |
178.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
404.16 |
404.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
166.94 |
166.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
87.18 |
87.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
150.03 |
150.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
278.30 |
278.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
26.94 |
26.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
64.24 |
64.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
132.35 |
132.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
41.53 |
41.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
10.75 |
10.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
8.75 |
8.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
8.75 |
8.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
159.96 |
159.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081001 |
儿童福利 |
17.92 |
17.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
63.78 |
63.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
31.13 |
31.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
47.13 |
47.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
77.32 |
77.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
65.60 |
65.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
8.22 |
8.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
290.39 |
290.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
100.10 |
100.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
190.29 |
190.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
71.94 |
71.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
71.94 |
71.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
19.93 |
19.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
19.93 |
19.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
116.63 |
116.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
116.63 |
116.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
56.40 |
56.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
32.70 |
32.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
27.53 |
27.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
159.62 |
159.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
104.12 |
104.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
104.12 |
104.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
55.50 |
55.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
40.50 |
40.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,378.61 |
1,378.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
297.89 |
297.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
234.89 |
234.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130142 |
乡村道路建设 |
63.00 |
63.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
13.50 |
13.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
13.50 |
13.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
88.77 |
88.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
23.77 |
23.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
952.45 |
952.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
196.00 |
196.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
751.45 |
751.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
115.16 |
115.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
115.16 |
115.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
115.16 |
115.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
650.87 |
650.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
21.34 |
21.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
21.34 |
21.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
53.58 |
53.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
48.58 |
48.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
575.95 |
575.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
15.95 |
15.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
560.00 |
560.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
|
支出决算表 | |||||||
|
部门:忠县乌杨街道办事处 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
5,176.79 |
2,102.03 |
3,074.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
989.83 |
859.81 |
130.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
989.83 |
859.81 |
130.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
859.81 |
859.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
31.70 |
0.00 |
31.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
98.31 |
0.00 |
98.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
5.47 |
5.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
5.47 |
5.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
5.47 |
5.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
65.80 |
63.80 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
65.80 |
63.80 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
63.80 |
63.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,488.81 |
602.15 |
886.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
178.06 |
178.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
178.06 |
178.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
404.16 |
404.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
166.94 |
166.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
87.18 |
87.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
150.03 |
150.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
278.30 |
0.00 |
278.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
26.94 |
0.00 |
26.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
64.24 |
0.00 |
64.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
132.35 |
0.00 |
132.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
41.53 |
0.00 |
41.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
10.75 |
0.00 |
10.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
8.75 |
0.00 |
8.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
8.75 |
0.00 |
8.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
159.96 |
0.00 |
159.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081001 |
儿童福利 |
17.92 |
0.00 |
17.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
63.78 |
0.00 |
63.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
31.13 |
0.00 |
31.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
47.13 |
0.00 |
47.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
77.32 |
0.00 |
77.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
65.60 |
0.00 |
65.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
8.22 |
0.00 |
8.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
290.39 |
0.00 |
290.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
100.10 |
0.00 |
100.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
190.29 |
0.00 |
190.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
71.94 |
0.00 |
71.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
71.94 |
0.00 |
71.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
19.93 |
19.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
19.93 |
19.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
116.63 |
116.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
116.63 |
116.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
56.40 |
56.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
32.70 |
32.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
27.53 |
27.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
159.62 |
104.12 |
55.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
104.12 |
104.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
104.12 |
104.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
55.50 |
0.00 |
55.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
40.50 |
0.00 |
40.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,378.61 |
234.89 |
1,143.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
297.89 |
234.89 |
63.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
234.89 |
234.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130142 |
乡村道路建设 |
63.00 |
0.00 |
63.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
13.50 |
0.00 |
13.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
13.50 |
0.00 |
13.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
88.77 |
0.00 |
88.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
65.00 |
0.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
23.77 |
0.00 |
23.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
952.45 |
0.00 |
952.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
196.00 |
0.00 |
196.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
751.45 |
0.00 |
751.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
115.16 |
115.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
115.16 |
115.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
115.16 |
115.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
650.87 |
0.00 |
650.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
21.34 |
0.00 |
21.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
21.34 |
0.00 |
21.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
53.58 |
0.00 |
53.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
48.58 |
0.00 |
48.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
575.95 |
0.00 |
575.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
15.95 |
0.00 |
15.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
560.00 |
0.00 |
560.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
?
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门:忠县乌杨街道办事处 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
5,120.29 |
一、一般公共服务支出 |
989.83 |
989.83 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
56.50 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
5.47 |
5.47 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
65.80 |
65.80 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,488.81 |
1,488.81 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
116.63 |
116.63 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
159.62 |
104.12 |
55.50 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,378.61 |
1,378.61 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
45.00 |
45.00 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
55.00 |
55.00 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
115.16 |
115.16 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
650.87 |
650.87 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
5,176.79 |
本年支出合计 |
5,176.79 |
5,120.29 |
56.50 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
5,176.79 |
总计 |
5,176.79 |
5,120.29 |
56.50 |
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门:忠县乌杨街道办事处 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
5,120.29 |
2,102.03 |
3,018.26 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
989.83 |
859.81 |
130.01 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
989.83 |
859.81 |
130.01 |
|
2010301 |
行政运行 |
859.81 |
859.81 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
31.70 |
0.00 |
31.70 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
98.31 |
0.00 |
98.31 |
|
204 |
公共安全支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
205 |
教育支出 |
5.47 |
5.47 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
5.47 |
5.47 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
5.47 |
5.47 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
65.80 |
63.80 |
2.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
65.80 |
63.80 |
2.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
63.80 |
63.80 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,488.81 |
602.15 |
886.66 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
178.06 |
178.06 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
178.06 |
178.06 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
404.16 |
404.16 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
166.94 |
166.94 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
87.18 |
87.18 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
150.03 |
150.03 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
278.30 |
0.00 |
278.30 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
26.94 |
0.00 |
26.94 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
64.24 |
0.00 |
64.24 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
132.35 |
0.00 |
132.35 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
41.53 |
0.00 |
41.53 |
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
10.75 |
0.00 |
10.75 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
|
20809 |
退役安置 |
8.75 |
0.00 |
8.75 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
8.75 |
0.00 |
8.75 |
|
20810 |
社会福利 |
159.96 |
0.00 |
159.96 |
|
2081001 |
儿童福利 |
17.92 |
0.00 |
17.92 |
|
2081002 |
老年福利 |
63.78 |
0.00 |
63.78 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
31.13 |
0.00 |
31.13 |
|
2081006 |
养老服务 |
47.13 |
0.00 |
47.13 |
|
20811 |
残疾人事业 |
77.32 |
0.00 |
77.32 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
65.60 |
0.00 |
65.60 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
8.22 |
0.00 |
8.22 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
290.39 |
0.00 |
290.39 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
100.10 |
0.00 |
100.10 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
190.29 |
0.00 |
190.29 |
|
20825 |
其他生活救助 |
71.94 |
0.00 |
71.94 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
71.94 |
0.00 |
71.94 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
19.93 |
19.93 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
19.93 |
19.93 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
116.63 |
116.63 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
116.63 |
116.63 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
56.40 |
56.40 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
32.70 |
32.70 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
27.53 |
27.53 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
21103 |
污染防治 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
104.12 |
104.12 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
104.12 |
104.12 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
104.12 |
104.12 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,378.61 |
234.89 |
1,143.72 |
|
21301 |
农业农村 |
297.89 |
234.89 |
63.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
234.89 |
234.89 |
0.00 |
|
2130142 |
乡村道路建设 |
63.00 |
0.00 |
63.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
13.50 |
0.00 |
13.50 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
13.50 |
0.00 |
13.50 |
|
21303 |
水利 |
88.77 |
0.00 |
88.77 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
65.00 |
0.00 |
65.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
23.77 |
0.00 |
23.77 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
952.45 |
0.00 |
952.45 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
196.00 |
0.00 |
196.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
751.45 |
0.00 |
751.45 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
115.16 |
115.16 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
115.16 |
115.16 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
115.16 |
115.16 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
650.87 |
0.00 |
650.87 |
|
22401 |
应急管理事务 |
21.34 |
0.00 |
21.34 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
21.34 |
0.00 |
21.34 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
53.58 |
0.00 |
53.58 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
48.58 |
0.00 |
48.58 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
575.95 |
0.00 |
575.95 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
15.95 |
0.00 |
15.95 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
560.00 |
0.00 |
560.00 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门:忠县乌杨街道办事处 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位:万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,636.26 |
302 |
商品和服务支出 |
258.76 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
389.56 |
30201 |
办公费 |
30.05 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
158.24 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
278.38 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
311.31 |
30205 |
水费 |
3.55 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
166.94 |
30206 |
电费 |
15.90 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
87.18 |
30207 |
邮电费 |
16.72 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
89.10 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
13.05 |
30211 |
差旅费 |
54.45 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
115.16 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
14.08 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
13.25 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
207.02 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
5.47 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.69 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
43.24 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
149.20 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
14.53 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
24.05 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.05 |
30229 |
福利费 |
12.94 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
37.01 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
50.91 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,843.28 |
公用经费合计 |
258.76 | |||||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门:忠县乌杨街道办事处 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
56.50 |
56.50 |
0.00 |
56.50 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
55.50 |
55.50 |
0.00 |
55.50 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
55.50 |
55.50 |
0.00 |
55.50 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
40.50 |
40.50 |
0.00 |
40.50 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门:忠县乌杨街道办事处 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位:万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
?
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门:忠县乌杨街道办事处 |
|
|
单位:万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
168.11 |
|
(一)支出合计 |
23.93 |
23.93 |
(一)行政单位 |
168.11 |
|
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
22.24 |
22.24 |
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
16.24 |
16.24 |
(一)车辆数合计(辆) |
8 |
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(2)公务用车运行维护费 |
6.00 |
6.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
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3.公务接待费 |
1.69 |
1.69 |
2.主要领导干部用车 |
|
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(1)国内接待费 |
— |
1.69 |
3.机要通信用车 |
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其中:外事接待费 |
— |
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4.应急保障用车 |
8 |
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(2)国(境)外接待费 |
— |
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5.执法执勤用车 |
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(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
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1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
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7.离退休干部用车 |
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2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
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8.其他用车 |
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3.公务用车购置数(辆) |
— |
1 |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
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4.公务用车保有量(辆) |
— |
7 |
七、政府采购支出信息 |
— |
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5.国内公务接待批次(个) |
— |
47 |
(一)政府采购支出合计 |
1,762.43 |
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其中:外事接待批次(个) |
— |
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1.政府采购货物支出 |
16.24 |
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6.国内公务接待人次(人) |
— |
376 |
2.政府采购工程支出 |
1,746.19 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
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(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
1,746.19 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
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其中:授予小微企业合同金额 |
1,144.49 |
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二、会议费 |
— |
0.98 |
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三、培训费 |
— |
8.97 |
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四、差旅费 |
— |
54.45 |
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备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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