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重庆市忠县金鸡镇人民政府
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令,执行本级人民代表大会的决议。
2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。
3.组织召开本级人民代表大会,充分行使重大事项决定权、监督权和任免权,做好人大代表工作,联系选民、反映群众意见和要求。
4.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。
5.镇党委领导镇人大、镇政府机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度,协调各方力量,对镇人民武装工作实行统一领导。
6.加强镇党委自身建设和村(社区)党组织建设,以及其他隶属镇党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
7.按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。
8.领导本镇的基层治理,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,加强社会治安综合治理,做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。
9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权力和其他权力。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益,尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
10.承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。
(二)机构设置
政府内设基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。
1.基层治理综合指挥室。负责一体化治理智治平台的运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等工作。负责机关日常运转相关工作。
2.党的建设办公室。负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争,以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等工作。
3.经济发展办公室。负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等工作,负责制定和执行经济社会发展计划,强化产业引导,落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划等工作。
4.民生服务办公室。负责教育、文化旅游、卫生健康、体育、劳动就业等领域工作,推动社会事业发展,落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策,优化基本公共服务资源配置,统筹公共服务设施空间布局,提供优质高效的便民服务。
5.平安法治办公室。负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作,健全应急管理和除险清患排查治理体系,完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制,推动平安法治和社会治理工作落细落实。
各内设机构完成镇党委、镇人大、镇政府交办的其他任务。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2634.60万元。收、支与2023年度相比,增加296.69万元,增长12.7%,主要原因是本年度项目增多。
1.收入情况。2024年度收入合计2634.60万元,与2023年度相比,增加296.69万元,增长12.7%,主要原因是本年度项目增多。其中:财政拨款收入2634.60万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计2634.60万元,与2023年度相比,增加296.69万元,增长12.7%,主要原因是本年度项目增多。其中:基本支出1137.26万元,占43.2%;项目支出1497.33万元,占56.8%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是收支平衡,无结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2634.60万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加296.69万元,增长12.7%。主要原因是本年度项目增多。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2623.10万元,与2023年度相比,增加285.99万元,增长12.2%。主要原因是本年度项目增多。较年初预算数增加164.86万元,增长6.7%。主要原因是本年度发放困难群众一次性生活补助及80岁以上老年人高龄津贴等民政项目为新增加项目,以及追加救灾资金等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2623.10万元,与2023年度相比,增加285.99万元,增长12.2%。主要原因是本年度项目增多。较年初预算数增加164.86万元,增长6.7%。主要原因是本年度发放困难群众一次性生活补助及80岁以上老年人高龄津贴等民政项目为新增加项目,以及追加救灾资金等。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出493.97万元,占18.8%,较年初预算数增加37.15万元,增长8.1%,主要原因是2024年度项目增加,支出增加。
(5)教育支出2.39万元,占0.1%,较年初预算数减少0.41万元,下降14.6%,主要原因是本年度培训减少,支出减少。
(7)文化旅游体育与传媒支出60.77万元,占2.3%,较年初预算数增加0.75万元,增长1.3%,主要原因是应业务要求,追加相应预算。
(8)社会保障和就业支出1000.95万元,占38.2%,较年初预算数增加161.37万元,增长19.2%,主要原因是本年度发放困难群众一次性生活补助19.1万元及80岁以上老年人高龄津贴58.63万元等民政项目为预算外新增加项目,以及民政等项目预算调整。
(9)卫生健康支出58.14万元,占2.2%,较年初预算数增加0.65万元,增长1.1%,主要原因是社保缴费基数调整。
(10)节能环保支出3.00万元,占0.1%,较年初预算数增加3.00万元,增长100.0%,主要原因是新增农村垃圾收集保洁运行补助项目3万元。
(11)城乡社区支出72.51万元,占2.8%,较年初预算数增加13.13万元,增长22.1%,主要原因是2024年度项目增加,支出增加。
(12)农林水支出786.33万元,占30.0%,较年初预算数增加22.54万元,增长3.0%,主要原因是2024年度项目增加,支出增加。
(18)自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数减少99.10万元,下降100.0%,主要原因是资金周转困难,申请资金未下达。
(19)住房保障支出61.23万元,占2.3%,较年初预算数增加0.26万元,增长0.4%,主要原因是缴费基数调整。
(22)灾害防治及应急管理支出83.80万元,占3.2%,较年初预算数增加25.50万元,增长43.7%,主要原因是追加安排冬春生活救助及倒房重建救灾资金专项经费。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是收支平衡,无结转结余。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1137.26万元。
其中:
人员经费1001.72万元,与2023年度相比,减少164.52万元,下降14.1%,主要原因是上年度清算兑现2020-2022年个人待遇,本年度无此部分支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、事业绩效、社会保障缴费、退休健康休养费等。
公用经费135.54万元,与2023年度相比,减少1.14万元,下降0.8%,主要原因是厉行节约,严格控制支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、退休公用经费、公务通讯补贴、公务交通补贴、工会经费、其他商品和服务费。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入11.50万元,与2023年度相比,增加10.70万元,增长1337.5%,主要原因是地质灾害避险搬迁金土工程4.5万元,驻村工作队项目资金6万元,福彩老年食堂补助1万元。本年支出11.50万元,与2023年度相比,增加10.70万元,增长1337.5%,主要原因是2023年度资金未到位。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计7.46万元,较年初预算数增加0.03万元,增长0.4%,主要原因是本年度严格按照预算开支。较上年支出数增加2.95万元,增长65.4%,主要原因是上年度公车运行经费资金未到位,本年度严格按照预算开支。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门无因公出国(境)费用。
2024年度本部门无公务用车购置费。
公务用车运行维护费6.00万元,主要用于公务用车修理费及燃油费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是严格按照预算开支。较上年支出数增加3.00万元,增长100.0%,主要原因是上年度公车运行经费资金未到位。
公务接待费1.46万元,主要用于接待上级部门工作指导、检查以及相关单位交流学习费用。费用支出较年初预算数增加0.03万元,增长2.1%,主要原因是本年度严格按照预算开支。较上年支出数减少0.05万元,下降3.3%,主要原因是本年度厉行节约,严格按照预算开支。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待53批次250人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费58.40元,车均购置费0万元,车均维护费3.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出4.47万元,与2023年度相比,增加4.47万元,增长100.0%,主要原因是上年度会议费资金未到位,本年度严格按照预算开支。本年度培训费支出2.89万元,与2023年度相比,增加1.15万元,增长66.1%,主要原因是本年度新招录2人,培训费增加。本年度差旅费支出25.93万元,与2023年度相比,增加0.60万元,增长2.4%,主要原因是业务量增加,差旅增加。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出82.55万元,机关运行经费主要用于开支办公、水电、维修费、一般设备购置费等。机关运行经费较上年支出数增加0.63万元,增长0.8%,主要原因是机构改革,办公室维修等费用增加。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额1034.49万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1034.49万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1034.49万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额557.95万元,占政府采购支出总额的53.9 %。主要用于采购工程项目建设等。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金2679.72万元。
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
忠县金鸡镇人民政府整体监控 |
项目编码: |
50023300024P000077 |
自评总分: |
98.75 | |||||
|
项目主管部门: |
815-忠县金鸡镇人民政府 |
财政归口处室: |
016-基层财政科 |
部门联系人: |
杨韬 |
联系电话: |
023-54680008 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
24,970,725.82 |
30,618,709.08 |
26,797,209.08 |
|
|
| ||||
|
其中:财政拨款 |
24,970,725.82 |
30,618,709.08 |
26,797,209.08 |
87.52 |
10.00 |
8.75 | ||||
|
一般公共预算 |
24,925,725.82 |
30,503,709.08 |
26,682,209.08 |
87.47 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神,全面落实市委六届二次、三次、四次全会部署,深入落实县委十五届四次、五次全会和各项工作部署,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,积极服务融入新发展格局,着力推动高质量发展,按照全县“1116”总体工作思路,坚持党建统领,统筹高质量发展和高水平安全,推动政府各项事业全面发展。 |
|
全部完成 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
按照相关政策标准开支 |
元 |
= |
19505486 |
19505486 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
项目完成质量 |
|
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
人均可支配收入 |
% |
≥ |
9 |
9 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
为日常工作运转提供社会保障 |
|
定性 |
好坏 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
全辖区被服务对象对财政资金使用情况的满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
?? ?六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
谢文泽?? 023-5468000
?
?
|
收入支出决算表 | |||||
|
部门:忠县金鸡镇人民政府(本级) |
01表 | ||||
|
单位:元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
21,100,719.22 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
4,939,683.73 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
115,000.00 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
14,064.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
8,226,588.99 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
345,104.60 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
30,000.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
105,000.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
6,331,083.90 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
376,239.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
837,955.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
10,000.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
21,215,719.22 |
本年支出合计 |
57 |
21,215,719.22 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
21,215,719.22 |
总计 |
60 |
21,215,719.22 |
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?
|
收入决算表 | ||||||||||
|
部门:忠县金鸡镇人民政府(本级) |
02表 单位:元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
21,215,719.22 |
21,215,719.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,939,683.73 |
4,939,683.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
4,939,683.73 |
4,939,683.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
4,345,313.73 |
4,345,313.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
118,470.00 |
118,470.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
475,900.00 |
475,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
14,064.00 |
14,064.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20508 |
进修及培训 |
14,064.00 |
14,064.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050803 |
培训支出 |
14,064.00 |
14,064.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8,226,588.99 |
8,226,588.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,211,686.80 |
1,211,686.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
427,650.24 |
427,650.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
286,585.09 |
286,585.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
497,451.47 |
497,451.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
2,147,578.44 |
2,147,578.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
378,608.75 |
378,608.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
358,459.00 |
358,459.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
842,382.00 |
842,382.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080805 |
义务兵优待 |
292,025.69 |
292,025.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
250,103.00 |
250,103.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
26,000.00 |
26,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
1,586,420.75 |
1,586,420.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081001 |
儿童福利 |
113,072.00 |
113,072.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081002 |
老年福利 |
398,290.00 |
398,290.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
375,058.75 |
375,058.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
700,000.00 |
700,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
399,900.00 |
399,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081105 |
残疾人就业 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
362,500.00 |
362,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
32,400.00 |
32,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
2,479,986.00 |
2,479,986.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
825,226.00 |
825,226.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
1,654,760.00 |
1,654,760.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
401,017.00 |
401,017.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
401,017.00 |
401,017.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
345,104.60 |
345,104.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
345,104.60 |
345,104.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
266,704.60 |
266,704.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
78,400.00 |
78,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
105,000.00 |
105,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
105,000.00 |
105,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
45,000.00 |
45,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
6,331,083.90 |
6,331,083.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
280,000.00 |
280,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
280,000.00 |
280,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
440,000.00 |
440,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130305 |
水利工程建设 |
390,000.00 |
390,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
5,581,083.90 |
5,581,083.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
1,319,800.00 |
1,319,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
3,751,283.90 |
3,751,283.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
376,239.00 |
376,239.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
376,239.00 |
376,239.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
376,239.00 |
376,239.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
837,955.00 |
837,955.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
381,955.00 |
381,955.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
381,955.00 |
381,955.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
456,000.00 |
456,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
456,000.00 |
456,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
部门:忠县金鸡镇人民政府(本级) |
03表 | ||||||||
|
单位:元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
21,215,719.22 |
6,292,408.13 |
14,923,311.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,939,683.73 |
4,345,313.73 |
594,370.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
4,939,683.73 |
4,345,313.73 |
594,370.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
4,345,313.73 |
4,345,313.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
118,470.00 |
0.00 |
118,470.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
475,900.00 |
0.00 |
475,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
14,064.00 |
14,064.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20508 |
进修及培训 |
14,064.00 |
14,064.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050803 |
培训支出 |
14,064.00 |
14,064.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8,226,588.99 |
1,211,686.80 |
7,014,902.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,211,686.80 |
1,211,686.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
427,650.24 |
427,650.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
286,585.09 |
286,585.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
497,451.47 |
497,451.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
2,147,578.44 |
0.00 |
2,147,578.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
378,608.75 |
0.00 |
378,608.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
358,459.00 |
0.00 |
358,459.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
842,382.00 |
0.00 |
842,382.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080805 |
义务兵优待 |
292,025.69 |
0.00 |
292,025.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
250,103.00 |
0.00 |
250,103.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
26,000.00 |
0.00 |
26,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
1,586,420.75 |
0.00 |
1,586,420.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081001 |
儿童福利 |
113,072.00 |
0.00 |
113,072.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081002 |
老年福利 |
398,290.00 |
0.00 |
398,290.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
375,058.75 |
0.00 |
375,058.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
700,000.00 |
0.00 |
700,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
399,900.00 |
0.00 |
399,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081105 |
残疾人就业 |
5,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
362,500.00 |
0.00 |
362,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
32,400.00 |
0.00 |
32,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
2,479,986.00 |
0.00 |
2,479,986.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
825,226.00 |
0.00 |
825,226.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
1,654,760.00 |
0.00 |
1,654,760.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
401,017.00 |
0.00 |
401,017.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
401,017.00 |
0.00 |
401,017.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
345,104.60 |
345,104.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
345,104.60 |
345,104.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
266,704.60 |
266,704.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
78,400.00 |
78,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
105,000.00 |
0.00 |
105,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
105,000.00 |
0.00 |
105,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
45,000.00 |
0.00 |
45,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
6,331,083.90 |
0.00 |
6,331,083.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
280,000.00 |
0.00 |
280,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
280,000.00 |
0.00 |
280,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
440,000.00 |
0.00 |
440,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130305 |
水利工程建设 |
390,000.00 |
0.00 |
390,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
5,581,083.90 |
0.00 |
5,581,083.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
1,319,800.00 |
0.00 |
1,319,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
3,751,283.90 |
0.00 |
3,751,283.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
376,239.00 |
376,239.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
376,239.00 |
376,239.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
376,239.00 |
376,239.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
837,955.00 |
0.00 |
837,955.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
381,955.00 |
0.00 |
381,955.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
381,955.00 |
0.00 |
381,955.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
456,000.00 |
0.00 |
456,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
456,000.00 |
0.00 |
456,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
部门:忠县金鸡镇人民政府(本级) |
04表 | |||||||
|
单位:元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
21,100,719.22 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
4,939,683.73 |
4,939,683.73 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
115,000.00 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
14,064.00 |
14,064.00 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
8,226,588.99 |
8,226,588.99 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
345,104.60 |
345,104.60 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
105,000.00 |
|
105,000.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
6,331,083.90 |
6,331,083.90 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
376,239.00 |
376,239.00 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
837,955.00 |
837,955.00 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
21,215,719.22 |
本年支出合计 |
59 |
21,215,719.22 |
21,100,719.22 |
115,000.00 |
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
21,215,719.22 |
总计 |
64 |
21,215,719.22 |
21,100,719.22 |
115,000.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门:忠县金鸡镇人民政府(本级) |
05表 | |||||||||||||||
|
单位:元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21,100,719.22 |
6,292,408.13 |
14,808,311.09 |
21,100,719.22 |
6,292,408.13 |
14,808,311.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,939,683.73 |
4,345,313.73 |
594,370.00 |
4,939,683.73 |
4,345,313.73 |
594,370.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,939,683.73 |
4,345,313.73 |
594,370.00 |
4,939,683.73 |
4,345,313.73 |
594,370.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,345,313.73 |
4,345,313.73 |
0.00 |
4,345,313.73 |
4,345,313.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
118,470.00 |
0.00 |
118,470.00 |
118,470.00 |
0.00 |
118,470.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
475,900.00 |
0.00 |
475,900.00 |
475,900.00 |
0.00 |
475,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14,064.00 |
14,064.00 |
0.00 |
14,064.00 |
14,064.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20508 |
进修及培训 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14,064.00 |
14,064.00 |
0.00 |
14,064.00 |
14,064.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050803 |
培训支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14,064.00 |
14,064.00 |
0.00 |
14,064.00 |
14,064.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,226,588.99 |
1,211,686.80 |
7,014,902.19 |
8,226,588.99 |
1,211,686.80 |
7,014,902.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,211,686.80 |
1,211,686.80 |
0.00 |
1,211,686.80 |
1,211,686.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
427,650.24 |
427,650.24 |
0.00 |
427,650.24 |
427,650.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
286,585.09 |
286,585.09 |
0.00 |
286,585.09 |
286,585.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
497,451.47 |
497,451.47 |
0.00 |
497,451.47 |
497,451.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,147,578.44 |
0.00 |
2,147,578.44 |
2,147,578.44 |
0.00 |
2,147,578.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
378,608.75 |
0.00 |
378,608.75 |
378,608.75 |
0.00 |
378,608.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
358,459.00 |
0.00 |
358,459.00 |
358,459.00 |
0.00 |
358,459.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
842,382.00 |
0.00 |
842,382.00 |
842,382.00 |
0.00 |
842,382.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080805 |
义务兵优待 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
292,025.69 |
0.00 |
292,025.69 |
292,025.69 |
0.00 |
292,025.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
250,103.00 |
0.00 |
250,103.00 |
250,103.00 |
0.00 |
250,103.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26,000.00 |
0.00 |
26,000.00 |
26,000.00 |
0.00 |
26,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,586,420.75 |
0.00 |
1,586,420.75 |
1,586,420.75 |
0.00 |
1,586,420.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081001 |
儿童福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
113,072.00 |
0.00 |
113,072.00 |
113,072.00 |
0.00 |
113,072.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081002 |
老年福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
398,290.00 |
0.00 |
398,290.00 |
398,290.00 |
0.00 |
398,290.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
375,058.75 |
0.00 |
375,058.75 |
375,058.75 |
0.00 |
375,058.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
700,000.00 |
0.00 |
700,000.00 |
700,000.00 |
0.00 |
700,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
399,900.00 |
0.00 |
399,900.00 |
399,900.00 |
0.00 |
399,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081105 |
残疾人就业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
362,500.00 |
0.00 |
362,500.00 |
362,500.00 |
0.00 |
362,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32,400.00 |
0.00 |
32,400.00 |
32,400.00 |
0.00 |
32,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,479,986.00 |
0.00 |
2,479,986.00 |
2,479,986.00 |
0.00 |
2,479,986.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
825,226.00 |
0.00 |
825,226.00 |
825,226.00 |
0.00 |
825,226.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,654,760.00 |
0.00 |
1,654,760.00 |
1,654,760.00 |
0.00 |
1,654,760.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
401,017.00 |
0.00 |
401,017.00 |
401,017.00 |
0.00 |
401,017.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
401,017.00 |
0.00 |
401,017.00 |
401,017.00 |
0.00 |
401,017.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
345,104.60 |
345,104.60 |
0.00 |
345,104.60 |
345,104.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
345,104.60 |
345,104.60 |
0.00 |
345,104.60 |
345,104.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
266,704.60 |
266,704.60 |
0.00 |
266,704.60 |
266,704.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
78,400.00 |
78,400.00 |
0.00 |
78,400.00 |
78,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,331,083.90 |
0.00 |
6,331,083.90 |
6,331,083.90 |
0.00 |
6,331,083.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
280,000.00 |
0.00 |
280,000.00 |
280,000.00 |
0.00 |
280,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
280,000.00 |
0.00 |
280,000.00 |
280,000.00 |
0.00 |
280,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
440,000.00 |
0.00 |
440,000.00 |
440,000.00 |
0.00 |
440,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130305 |
水利工程建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
390,000.00 |
0.00 |
390,000.00 |
390,000.00 |
0.00 |
390,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,581,083.90 |
0.00 |
5,581,083.90 |
5,581,083.90 |
0.00 |
5,581,083.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,319,800.00 |
0.00 |
1,319,800.00 |
1,319,800.00 |
0.00 |
1,319,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,751,283.90 |
0.00 |
3,751,283.90 |
3,751,283.90 |
0.00 |
3,751,283.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
376,239.00 |
376,239.00 |
0.00 |
376,239.00 |
376,239.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
376,239.00 |
376,239.00 |
0.00 |
376,239.00 |
376,239.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
376,239.00 |
376,239.00 |
0.00 |
376,239.00 |
376,239.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
837,955.00 |
0.00 |
837,955.00 |
837,955.00 |
0.00 |
837,955.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
381,955.00 |
0.00 |
381,955.00 |
381,955.00 |
0.00 |
381,955.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
381,955.00 |
0.00 |
381,955.00 |
381,955.00 |
0.00 |
381,955.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
456,000.00 |
0.00 |
456,000.00 |
456,000.00 |
0.00 |
456,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
456,000.00 |
0.00 |
456,000.00 |
456,000.00 |
0.00 |
456,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
部门:忠县金鸡镇人民政府(本级) |
06表 | |||||||
|
单位:元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,675,126.66 |
302 |
商品和服务支出 |
825,547.47 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
963,010.00 |
30201 |
办公费 |
23,500.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
854,019.00 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
1,391,061.00 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
20,000.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
427,650.24 |
30206 |
电费 |
40,000.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
286,585.09 |
30207 |
邮电费 |
87,520.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
266,704.60 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
37,807.73 |
30211 |
差旅费 |
162,200.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
376,239.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
38,400.00 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
33,650.00 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
791,734.00 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
14,064.00 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
8,280.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
235,956.00 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
513,378.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
42,400.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
62,705.00 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
32,815.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
60,000.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
177,450.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
137,013.47 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
5,466,860.66 |
公用经费合计 |
825,547.47 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门:忠县金鸡镇人民政府(本级) |
07表 | |||||||||||||||
|
单位:元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
115,000.00 |
0.00 |
115,000.00 |
115,000.00 |
0.00 |
115,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
105,000.00 |
0.00 |
105,000.00 |
105,000.00 |
0.00 |
105,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
105,000.00 |
0.00 |
105,000.00 |
105,000.00 |
0.00 |
105,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45,000.00 |
0.00 |
45,000.00 |
45,000.00 |
0.00 |
45,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
部门:忠县金鸡镇人民政府(本级) |
08表 | |||||||||||
|
单位:元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
部门:忠县金鸡镇人民政府(本级) |
09表 | ||||
|
单位:元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
825,547.47 |
|
(一)支出合计 |
2 |
68,280.00 |
(一)行政单位 |
26 |
825,547.47 |
|
1.因公出国(境)费 |
3 |
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
60,000.00 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
5 |
|
(一)车辆数合计(辆) |
29 |
2 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
60,000.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3.公务接待费 |
7 |
8,280.00 |
2.主要领导干部用车 |
31 |
|
|
(1)国内接待费 |
8 |
8,280.00 |
3.机要通信用车 |
32 |
|
|
其中:外事接待费 |
9 |
|
4.应急保障用车 |
33 |
2 |
|
(2)国(境)外接待费 |
10 |
|
5.执法执勤用车 |
34 |
|
|
(二)相关统计数 |
11 |
— |
6.特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
|
7.离退休干部用车 |
36 |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
|
8.其他用车 |
37 |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
14 |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
38 |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
15 |
2 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
16 |
28 |
(一)政府采购支出合计 |
40 |
10,344,902.44 |
|
其中:外事接待批次(个) |
17 |
|
1.政府采购货物支出 |
41 |
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
18 |
140 |
2.政府采购工程支出 |
42 |
10,344,902.44 |
|
其中:外事接待人次(人) |
19 |
|
3.政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
10,344,902.44 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
45 |
5,579,524.44 |
|
二、会议费 |
22 |
44,670.00 |
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
19,064.00 |
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
162,200.00 |
|
|
|
?
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